LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Program | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
Kegiatan | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Koordinasi PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 58,546,800.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengendalian Pelaksanaan KerjaSama Daerah | 6,999,900.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 39,600,600.00 | 52.41% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |