LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanRencana Anggaran Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Koordinasi dan Penyusunan KUAdan PPAS 81,882,800.00 7.88% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan PenyusunanPerubahan KUA dan PerubahanPPAS 82,062,800.00 8.81% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi RKA-SKPD 50,150,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi Perubahan RKA-SKPD 32,650,000.00 9.19% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1,476,962,640.00 8.36% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 544,132,640.00 7.94% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan PenyusunanRegulasi serta Kebijakan BidangAnggaran 2,125,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi PerencanaanAnggaran Pendapatan 2,125,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi PerencanaanAnggaran Belanja Daerah 1,858,400.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 109,449,500.00 6.08% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%