LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28,988,400.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6,421,600.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2,921,600.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 6,349,100.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4,799,100.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10,872,080.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72,731,800.00 28.47% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%