LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pariwisata
Sub Unit Kerja Dinas Pariwisata
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55,729,870.00 65.35% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,959,000.00 47.35% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131,502,000.00 40.62% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%