LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 535,058,400.00 | 7.25% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya | 9,760,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya | 171,330,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |