LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Sub Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan BidangInfrastruktur dan Kewilayahan
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 15,776,600.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 20,267,120.00 41.78% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 17,165,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 10,721,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 26,855,000.00 42.27% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6,960,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 18,300,000.00 45.90% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi PelaksanaanSinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 13,955,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%