LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Uraian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Penyusunan Standar Harga 45,635,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah 5,250,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penatausahaan Barang MilikDaerah 559,280,000.00 7.54% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Inventarisasi Barang MilikDaerah 202,614,700.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengamanan Barang MilikDaerah 307,615,900.00 3.09% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penilaian Barang Milik Daerah 50,679,400.00 10.34% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengawasan dan PengendalianPengelolaan Barang Milik Daerah 96,300,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 83,415,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%