LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Sosial |
Sub Unit Kerja | Dinas Sosial |
Program | Program Rehabilitasi Sosial |
Kegiatan | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
Uraian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 419,676,200.00 | 9.10% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 2,409,587,832.00 | 0.99% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemberian Akses ke LayananPendidikan dan Kesehatan Dasar | 478,390,000.00 | 11.97% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |