LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyelenggaraan PromosiPenanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan PromosiPenanaman Modal DaerahKabupaten/Kota
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,599,700.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak 12,512,400.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Sovenir/ Cendra Mata Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,740,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
belanja jasa penyelenggaraan acara Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 57,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 86,250,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
kapasitas 50 peserta Belanja sosialisasi 31,864,500.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 62,442,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%