LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Kaleke
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Sub Kegiatan Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Spesifikasi : Biaya Transport- Puskesmas Kaleke ke Desa (wlyah Kerja Puskesmas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 64,000,000.00 19.53% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan/Minum Belanja makan minum rapat 2,380,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja ATK Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 10,126,500.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Natura dan Pakan Natura Belanja Natura dan Pakan Natura 162,828,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Spesifikasi : Biaya Transport- Puskesmas Kaleke ke Desa (wlyah Kerja Puskesmas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 480,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Belanja Jasa Tenaga Juru masak 30,379,500.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%