LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Sub Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 38,400,000.00 | 83.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 18,000,000.00 | 83.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 12,000,000.00 | 83.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Honorarium Penjaga Keamanan Kantor IPLT Tenaga Keamanan | 9,000,000.00 | 83.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengemudi (driver) Asisten,Staf Ahli, Kepala Dinas Belanja jasa tenaga supir | 9,000,000.00 | 83.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |