LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 38,400,000.00 83.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18,000,000.00 83.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12,000,000.00 83.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Penjaga Keamanan Kantor IPLT Tenaga Keamanan 9,000,000.00 83.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengemudi (driver) Asisten,Staf Ahli, Kepala Dinas Belanja jasa tenaga supir 9,000,000.00 83.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%