LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Administrasi Pembangunan
Program Program Perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan Pelaksanaan AdministrasiPembangunan
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan ProgramPembangunan
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 2,772,400.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy / Penggandaan Belanja Cetak / Fotocopy 1,407,600.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Personal Komputer/Notebook Biaya Pemeliharaan Laptop/Komputer 2,920,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Biaya Pemeliharaa Printer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2,760,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 22,050,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dalam Rangka Musrembang di Kecamatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 6,250,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%