LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 4,345,100.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak 71,480,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,950,000.00 23.87% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Lembur Belanja Lembur 24,244,000.00 20.62% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%