LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Sub Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 90,000,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 51,000,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
penjaga kantor tenaga keamanan | 9,000,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Tenaga Sopir Belanja Tenaga Sopir | 9,000,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |