LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Sub Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 90,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 51,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
penjaga kantor tenaga keamanan 9,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Tenaga Sopir Belanja Tenaga Sopir 9,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%