LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Foto Copy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,002,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 75,750,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Materai Rp10.000 Materai 15,000,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Yang Bersumber Dari Dana Desa di 15 Kecamatan Se Kabupaten Sigi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/Kota Kepada Desa 147,925,538,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa di 15 Kecamatan Se Kabupaten Sigi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/Kota Kepada Desa 73,292,424,700.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%