LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Program | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
Kegiatan | Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah |
Sub Kegiatan | Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Foto Copy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10,002,000.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota | 75,750,000.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Materai Rp10.000 Materai | 15,000,000.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Yang Bersumber Dari Dana Desa di 15 Kecamatan Se Kabupaten Sigi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/Kota Kepada Desa | 147,925,538,000.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa di 15 Kecamatan Se Kabupaten Sigi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/Kota Kepada Desa | 73,292,424,700.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |