LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
alat tulis kantor Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 10,089,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Lembur Belanja Jasa Kantor 1,784,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 577,980,000.00 8.57% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%