LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Kesehatan |
Sub Unit Kerja | Puskesmas Kaleke |
Program | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
Kegiatan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM) |
Sub Kegiatan | Operasional PelayananPuskesmas |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Makan Rapat Kegiatan Makan Minum | 50,400,000.00 | 13.89% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Insentif UKM Belanja Jasa Tenaga kesehatan | 161,353,000.00 | 16.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Internet Perbulan Belanja Kawat/Faksimili/internet/tv berlangganan | 12,000,000.00 | 16.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Spesifikasi : Biaya Transport- Puskesmas Kaleke ke Desa (wlyah Kerja Puskesmas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota | 25,200,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |