LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Kaleke
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Sub Kegiatan Operasional PelayananPuskesmas
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Makan Rapat Kegiatan Makan Minum 50,400,000.00 13.89% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Insentif UKM Belanja Jasa Tenaga kesehatan 161,353,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Internet Perbulan Belanja Kawat/Faksimili/internet/tv berlangganan 12,000,000.00 16.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Spesifikasi : Biaya Transport- Puskesmas Kaleke ke Desa (wlyah Kerja Puskesmas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 25,200,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%