LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Sub Unit Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Program | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
Kegiatan | Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 6,199,400.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Fotocopy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6,702,680.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Rapat biasa Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8,120,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa | 26,763,000.00 | 66.58% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota | 9,400,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |