LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,199,400.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6,702,680.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Rapat biasa Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,120,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 26,763,000.00 66.58% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 9,400,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%