LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Kinovaro
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19,245,600.00 25.02% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Bahan-bahan lainnya Belanja Bahan-bahan lainnya 19,642,025.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
alat tulis kantor Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 11,700,800.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Foto Copy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10,850,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja jasa tenaga kesehatan Belanja Jasa Tenaga kesehatan 432,736,246.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 39,044,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 45,000,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 21,600,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%