LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan LaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,520,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Lembur Belanja Lembur 48,488,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 275,820,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 47,375,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%