LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Dinas Kesehatan
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan KesehatanMasyarakat
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,276,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jaminan Kesehatan BPJS Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU BP kelas 3 14,750,160,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sosialisasi Belanja sosialisasi 38,435,800.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 53,115,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 26,000,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%