LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Sub Unit Kerja | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Program | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
Kegiatan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Dalam Rangka Musrembang di Kecamatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota | 10,425,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Sosialisasi Kegiatan PUSPAGA Kabupaten Sigi Belanja Sosialiasi | 16,624,500.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa | 27,294,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |