LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Kesehatan |
Sub Unit Kerja | Dinas Kesehatan |
Program | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
Kegiatan | Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Belanja jasa kalibrasi Belanja jasa kalibrasi | 133,796,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 3,500,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis | 20,082,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 52,565,000.00 | 33.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |