LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Dinas Kesehatan
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja jasa kalibrasi Belanja jasa kalibrasi 133,796,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3,500,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis 20,082,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52,565,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%