LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Sekretariat Daerah
Sub Unit Kerja Bagian Umum
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Makan Minum Lembur Makanan dan Minuman Rapat 22,500,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 234,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 450,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Jasa tenaga Pelayanan Umum 178,500,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Piket Penjaga Kantor, Kediaman Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah tenaga keamanan 189,600,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengemudi (driver) Asisten,Staf Ahli, Kepala Dinas Belanja jasa tenaga supir 147,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Lembur Belanja Lembur 109,620,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%