LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Program Pengendalian Penduduk
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Sub Kegiatan Penguatan Kerja SamaPelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
HVS Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover 678,600.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Spanduk Bahan Plastik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Fotocopy / Penggandaan Belanja Cetak / Fotocopy 3,771,400.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,220,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengguna Nilai Aset yang dikelola Rp. 2,5 miliar keatas Honorarium Pengurus Barang 16,200,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20,350,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli 30,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tagihan Listrik Perbulan Tagihan Listrik 14,400,000.00 30.56% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 100,440,000.00 25.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Biaya Sewa Gedung Kantor/Dinas/Badan Type C Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 35,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Sosialisasi, Dengan Kapasitas Peserta 50 Orang Tanpa Menyewa Ruangan yang dilakukan di Tingkat Kabupaten Belanja Sosialisasi 15,160,000.00 32.98% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,300,000.00 33.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40,200,000.00 66.67% 19,800,000.00 73.88% -26.12% 0.00 73.88% -26.12%
Tenaga Non-ASN Operator Aplikasi OPERATOR SIPD RI Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 48,000,000.00 66.67% 24,000,000.00 75.00% -25.00% 0.00 75.00% -25.00%
Tenaga Non Asn Penjaga Kantor dan Fasilitas Umum lainnya belanja jasa tenaga keamanan 9,000,000.00 66.67% 4,500,000.00 75.00% -25.00% 0.00 75.00% -25.00%
Pengemudi (driver) Asisten,Staf Ahli, Kepala Dinas Belanja jasa tenaga supir 18,000,000.00 66.67% 9,000,000.00 75.00% -25.00% 0.00 75.00% -25.00%