LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Pendapatan Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan Pendapatan Daerah |
Program | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
Kegiatan | Kegiatan Pengelolaan PendapatanDaerah |
Sub Kegiatan | Pengendalian, Pemeriksaan danPengawasan Pajak Daerah |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor | 11,665,040.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Materai Rp10.000 Materai | 1,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Makan Rapat Biasa Makan Minum | 7,200,000.00 | 41.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Honor lembur Golongan I dan Pegawai harian lepas (PHL) Biaya Lembur | 8,640,000.00 | 41.67% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota | 150,000,000.00 | 22.22% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |