LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Program | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
Kegiatan | Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah |
Sub Kegiatan | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah |
Uraian Rincian Sub Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak | 8,500,000.00 | 35.29% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 20,520,000.00 | 73.10% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Lembur Belanja Lembur | 48,488,000.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota | 58,500,000.00 | 25.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |