LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Inspektorat
Sub Unit Kerja Inspektorat
Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan Pendampingan dan AsistensiUrusan Pemerintahan Daerah
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Anggota Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Sekretaris Daerah 3,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Ketua Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Kepala Daerah 650,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penanggung Jawab Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Sekretaris Daerah 700,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sosialisasi Belanja sosialisasi 232,929,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 30,600,000.00 73.86% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%