LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Dinas Kesehatan
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Fasilitas PelayananKesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Air bersih puskesmas kamaipura Belanja modal bangunan kesehatan 301,866,409.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
air bersih puskesmas nokilalaki Belanja modal bangunan kesehatan 301,866,409.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
air bersih puskesmas Palolo Belanja modal bangunan kesehatan 301,866,409.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
air bersih puskesmas Towulu Belanja modal bangunan kesehatan 301,866,409.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
air bersih puskesmas Dombusoi Belanja modal bangunan kesehatan 557,500,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
air bersih puskesmas Kulawi Belanja modal bangunan kesehatan 675,775,793.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
air bersih puskesmas Lindu Belanja modal bangunan kesehatan 557,500,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
air bersih puskesmas Pandere Belanja modal bangunan kesehatan 557,500,000.00 33.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%