LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Kesehatan
Sub Unit Kerja Puskesmas Kinovaro
Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (PKM)
Sub Kegiatan Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7,308,300.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Foto Copy Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Natura dan Pakan Natura Belanja Natura dan Pakan Natura 116,932,800.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,850,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Belanja Jasa Tenaga Juru masak 21,924,900.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 95,600,000.00 37.50% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%