LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Perhubungan
Sub Unit Kerja Dinas Perhubungan
Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan Audit dan Inspeksi KeselamatanLLAJ di Jalan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit danPemantauan Terminal
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Kulit Sintetis ID Card 5,323,500.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Rompi petugas Retribusi Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 26,400,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
anggota Honorarium tim pengawas dan monitoring retribusi 16,000,000.00 40.63% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Bahan Warna , Kertas Karton Map Dinas Logo Daerah 326,500.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
juru parkir tepi jalan non pasar belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum 16,800,000.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
juru parkir tepi jalan non pasar belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum 57,600,000.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Komandan Regu Belanja jasa tenaga perhubungan 4,000,000.00 41.25% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penanggung jawab Belanja jasa tenaga perhubungan 4,800,000.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%