LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pariwisata
Sub Unit Kerja Dinas Pariwisata
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 104,400,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 60,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Jasa tenaga Pelayanan Umum 27,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tenaga Non Asn Penjaga Kantor dan Fasilitas Umum lainnya belanja jasa tenaga keamanan 12,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tenaga Non-ASN Supir (Driver) Asisten, Staf ahli, Kepala Dinas Kepala Badan dan Camat Belanja jasa tenaga supir 18,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%