LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Kecamatan Sigi Biromaru
Sub Unit Kerja Kecamatan Sigi Biromaru
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Bahan bahan bakar dan pelumas Belanja Bahan bahan bakar dan pelumas 55,180,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tenaga Non-ASN Daerah Setingkat S1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tenaga Non-ASN Daerah Setingkat SMA Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4,800,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tenaga Non ASN Operator Aplikasi Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Tenaga Non Asn Penjaga Kantor dan Fasilitas Umum lainnya belanja jasa tenaga keamanan 6,000,000.00 50.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Lembur Belanja Lembur 10,680,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Dalam Kota (Wil. Sigi) Lebih dari 8 Jam Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,500,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%