LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyelenggaraan PromosiPenanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5,927,200.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,425,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Sovenir/ Cendra Mata Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Makan Rapat Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,444,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
booth name tag, Deskorasi boothbamboo booths & electricity, Deskorasi Photo booth, mini stage & decoration Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16,950,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
pembuatan film/video promosi ekraf Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 27,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 57,500,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa belanja perjalanan dinas biasa 8,880,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota 7,100,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%