LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pariwisata
Sub Unit Kerja Dinas Pariwisata
Program Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Uraian Rincian Sub Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan 6,150,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4,485,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%