LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Inspektorat |
Sub Unit Kerja | Inspektorat |
Uraian Program | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Program Penyelenggaraan Pengawasan | 3,299,114,400.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 441,458,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 9,966,901,694.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |