LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Uraian Program | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,780,732,794.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 329,999,800.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 510,000,250.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | 379,999,850.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |