LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Sub Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Uraian Program Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4,780,732,794.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 329,999,800.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 510,000,250.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 379,999,850.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%