LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Dinas Pariwisata
Sub Unit Kerja Dinas Pariwisata
Uraian Program Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 351,664,500.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Pemasaran Pariwisata 85,497,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 101,736,500.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3,157,007,755.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%