LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Pariwisata |
Sub Unit Kerja | Dinas Pariwisata |
Uraian Program | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 351,664,500.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Pemasaran Pariwisata | 85,497,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 101,736,500.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,157,007,755.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |