LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Program | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Penyusunan Perencanaan danPendanaan | 214,397,500.00 | 61.40% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Analisis Data dan InformasiPemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 10,455,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 105,147,300.00 | 96.20% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |