LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,217,680.00 37.44% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,193,575,081.00 26.89% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48,283,764.00 18.58% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,257,841,965.00 8.89% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah 1,048,989,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,260,132,084.00 12.17% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,807,170,000.00 44.65% 747,214,005.00 43.95% -56.05% 747,214,005.00 43.95% -56.05%