LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
Sub Unit Kerja | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,344,103,584.00 | 100.00% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,344,103,584.00 | 100.00% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,344,103,584.00 | 100.00% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,344,103,584.00 | 100.00% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% | 590,454,309.00 | 25.19% | -74.81% |