LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Sub Unit Kerja | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 49,712,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah | 50,288,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,381,868,121.00 | 14.29% | 29,504,000.00 | 8.67% | -91.33% | 29,504,000.00 | 8.67% | -91.33% |