LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Kecamatan Dolo Selatan
Sub Unit Kerja Kecamatan Dolo Selatan
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,371,424,891.00 97.24% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9,000,000.00 8.33% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 63,536,702.00 5.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah 53,688,000.00 0.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66,410,000.00 14.91% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61,710,000.00 3.68% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%