LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Kerja | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 133,083,680.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11,879,539,564.00 | 99.27% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 33,286,520.00 | 91.89% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |