LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah |
Program | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 127,691,094.00 | 90.81% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,085,805,110.00 | 33.74% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 313,247,790.00 | 97.27% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah | 700,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 311,800,000.00 | 61.32% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 242,188,800.00 | 80.59% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |