LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Sub Unit Kerja Badan perencanaan pengembangan, Riset dan inovasi Daerah
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 127,691,094.00 90.81% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,085,805,110.00 33.74% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 313,247,790.00 97.27% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah 700,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 311,800,000.00 61.32% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242,188,800.00 80.59% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%