LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Kecamatan Gumbasa
Sub Unit Kerja Kecamatan Gumbasa
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Administrasi Umum Perangkat Daerah 86,251,000.00 91.69% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57,200,000.00 100.00% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,288,024,194.00 85.63% 10,110,000.00 0.92% -99.08% 10,110,000.00 0.92% -99.08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73,839,000.00 94.58% 18,694,280.00 26.77% -73.23% 18,694,280.00 26.77% -73.23%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15,230,000.00 83.59% 3,750,000.00 29.46% -70.54% 3,750,000.00 29.46% -70.54%