LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2025
Jenis Anggaran APBD Awal
Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Uraian Kegiatan Target Fisik Keuangan
Jumlah % Dev. Jumlah % Dev.
Koordinasi dan PenyusunanRencana Anggaran Daerah 2,383,398,780.00 44.01% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan PengelolaanPerbendaharaan Daerah 1,592,047,800.00 39.04% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah 1,758,459,780.00 42.71% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%
Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah 230,621,207,464.00 41.67% 0.00 0.00% -100.00% 0.00 0.00% -100.00%