LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
---|---|
Tahun Anggaran | 2025 |
Jenis Anggaran | APBD Awal |
Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Sub Unit Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Program | Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
Uraian Kegiatan | Target | Fisik | Keuangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | % | Dev. | Jumlah | % | Dev. | ||||
Koordinasi dan PenyusunanRencana Anggaran Daerah | 2,383,398,780.00 | 85.49% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan PengelolaanPerbendaharaan Daerah | 1,592,047,800.00 | 83.51% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah | 1,758,459,780.00 | 84.19% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | |
Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah | 230,621,207,464.00 | 83.33% | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00 | 0.00% | -100.00% |